Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11066 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
Tipo de empenho: |
1/3 FÉRIAS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO ROSELAINE SETEMBRO 2025 |
0,00 |
447,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2025 |
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO ROSELAINE SETEMBRO 2025 |
447,25 |
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29/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ROSELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 |
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447,25 |
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30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 11066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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447,25 |
TOTAL |
447,25 |
447,25 |
447,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.