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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11071 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO P/PROCEDIMENTO NO HSR , NO VEIC. INU 0A76 DIA 24.09.2025 DAS 11:40 AS 18:00 HS 10,12 10,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO P/PROCEDIMENTO NO HSR , NO VEIC. INU 0A76 DIA 24.09.2025 DAS 11:40 AS 18:00 HS 10,12
29/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO P/PROCEDIMENTO NO HSR , NO VEIC. INU 0A76 DIA 24.09.2025 DAS 11:40 AS 18:00 HS 10,12
02/10/2025 Pagamento de Empenho 11071/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10,12
TOTAL 10,12 10,12 10,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.