| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO | 
| Número do empenho: | 11139 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 166 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERO DE PARACHOQUE TRASEIRO Finalidade: pagamento do conserto de parachoque traseiro do veículo de transporte escolar placa JBA4B02 | 120,00 | 120,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | CONSERO DE PARACHOQUE TRASEIRO Finalidade: pagamento do conserto de parachoque traseiro do veículo de transporte escolar placa JBA4B02 | 120,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5169; REF. EMPENHO 11139/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 120,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11139/2025 GIOVANI SFREDDO - 523 | 116,65 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11139/2025 | 3,35 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/10/2025 | 3,35 | Lançada | |
| TOTAL | 3,35 |