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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11191 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA 0,00 57,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 INSS PATRONAL FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA 57,02
30/09/2025 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF PATRONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA 57,02
TOTAL 57,02 57,02 0,00
SALDO A PAGAR 57,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.