Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11191 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA |
0,00 |
57,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2025 |
INSS PATRONAL FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA |
57,02 |
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30/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF PATRONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA |
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57,02 |
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TOTAL |
57,02 |
57,02 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
57,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.