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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11198 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA 0,00 94,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 INSS FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA 94,57
30/09/2025 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF PATRONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA 94,57
TOTAL 94,57 94,57 0,00
SALDO A PAGAR 94,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.