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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11212 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTOS DISPESA ALIMNTÇÃO VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME, NO VEIC JAE 3E49 DIA 30/09/2025 DAS 07:00 AS 10:45 23,50 23,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 RESSARCIMENTOS DISPESA ALIMNTÇÃO VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME, NO VEIC JAE 3E49 DIA 30/09/2025 DAS 07:00 AS 10:45 23,50
01/10/2025 RESSARCIMENTOS DISPESA ALIMNTÇÃO VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME, NO VEIC JAE 3E49 DIA 30/09/2025 DAS 07:00 AS 10:45 23,50
13/10/2025 Pagamento de Empenho 11212/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23,50
TOTAL 23,50 23,50 23,50
SALDO A PAGAR 0,00