| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 11275 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRATARA E CONSELHEIRA CONFERENCIA EST. DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIA 6 A 9 DE OUTUBRO SAIDA 14:30 E RETORN DO DIA 9 AS 21:00 NO VEIC JCY 6B49 | 419,67 | 1.259,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRATARA E CONSELHEIRA CONFERENCIA EST. DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIA 6 A 9 DE OUTUBRO SAIDA 14:30 E RETORN DO DIA 9 AS 21:00 NO VEIC JCY 6B49 | 1.259,01 | ||
| 03/10/2025 | 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRATARA E CONSELHEIRA CONFERENCIA EST. DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIA 6 A 9 DE OUTUBRO SAIDA 14:30 E RETORN DO DIA 9 AS 21:00 NO VEIC JCY 6B49 | 1.259,01 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 11275/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.259,01 | ||
| TOTAL | 1.259,01 | 1.259,01 | 1.259,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||