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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERICA SALLA HEMAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11280 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESA COMPRA TECIDO E LINHA PARA CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA SALA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 152,46 152,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 RESSARCIMENTO DESPESA COMPRA TECIDO E LINHA PARA CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA SALA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 152,46
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 005/300018997; REF. EMPENHO 11280/2025 15130 - ERICA SALLA HEMAN 152,46
TOTAL 152,46 152,46 0,00
SALDO A PAGAR 152,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.