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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11298 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIAS 02.10.2025 DAS 19:10 AS 22:30 MIN 50,00 50,00
1.00 DIA 03.10.2025 DAS 04:00 AS 13:20 MIN. 50,00 50,00
1.00 DIA 03.10.2025 DAS 13:30 AS 23:50 MIN. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIAS 02.10.2025 DAS 19:10 AS 22:30 MIN DIA 03.10.2025 DAS 04:00 AS 13:20 MIN. DIA 03.10.2025 DAS 13:30 AS 23:50 MIN. 150,00
08/10/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIAS 02.10.2025 DAS 19:10 AS 22:30 MIN DIA 03.10.2025 DAS 04:00 AS 13:20 MIN. DIA 03.10.2025 DAS 13:30 AS 23:50 MIN. 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.