Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DAISIANE LUTZ DELLA GIUSTINA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11308 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE CRECHE |
2.844,30 |
2.844,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE CRECHE |
2.844,30 |
|
|
06/10/2025 |
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE CRECHE
|
|
2.844,30 |
|
07/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11308/2025
DAISIANE LUTZ DELLA GIUSTINA - 19089 |
|
|
2.356,74 |
07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11308/2025 |
|
|
142,21 |
07/10/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 11308/2025 |
|
|
312,87 |
07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11308/2025 |
|
|
32,48 |
TOTAL |
2.844,30 |
2.844,30 |
2.844,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
07/10/2025 |
142,21 |
|
Lançada |
INSS -Retenções |
07/10/2025 |
312,87 |
|
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/10/2025 |
32,48 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
487,56 |
|
|