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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA ANDRADE FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11312 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NO III ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROGRAMA ALFABETOIZA TCHÊ NO DIA 02.10.2025 41,00 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NO III ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROGRAMA ALFABETOIZA TCHÊ NO DIA 02.10.2025 41,00
08/10/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NO III ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROGRAMA ALFABETOIZA TCHÊ NO DIA 02.10.2025 41,00
17/10/2025 Pagamento de Empenho 11312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41,00
TOTAL 41,00 41,00 41,00
SALDO A PAGAR 0,00