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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 11323 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE4SPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VWIC. JCZ 3D50 DIA 06.10.2025 DAS 09:30 AS 10:30 MIN 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 RESSARCIMENTO DE4SPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VWIC. JCZ 3D50 DIA 06.10.2025 DAS 09:30 AS 10:30 MIN 100,00
08/10/2025 RESSARCIMENTO DE4SPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VWIC. JCZ 3D50 DIA 06.10.2025 DAS 09:30 AS 10:30 MIN 100,00
TOTAL 100,00 100,00 0,00
SALDO A PAGAR 100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.