| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 11324 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMESNO VEIC. JBG 6I07 DIA 06.10.2025 DAS 11:30 AS 18:50 MIN. | 18,98 | 18,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMESNO VEIC. JBG 6I07 DIA 06.10.2025 DAS 11:30 AS 18:50 MIN. | 18,98 | ||
| 08/10/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMESNO VEIC. JBG 6I07 DIA 06.10.2025 DAS 11:30 AS 18:50 MIN. | 18,98 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 11324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,98 | ||
| TOTAL | 18,98 | 18,98 | 18,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||