| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 
| Número do empenho: | 11368 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 5.00 | Dps trifásico Finalidade: COMPRA DE DPS PARA REPAROS ELETRICOS PELA SEC DE OBRAS. | 100,00 | 500,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Dps trifásico Finalidade: COMPRA DE DPS PARA REPAROS ELETRICOS PELA SEC DE OBRAS. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||