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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11391 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS RESCISAO LUIZ HENRIQUE OUTUBRO 2025 0,00 509,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 1/3 FÉRIAS RESCISAO LUIZ HENRIQUE OUTUBRO 2025 509,07
08/10/2025 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2025 509,07
08/10/2025 Pagamento de Empenho 11391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 509,07
TOTAL 509,07 509,07 509,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.