| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES | 
| Número do empenho: | 11393 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM ,NO VEIC. INU OA76 DIA 06.10.2025 DAS 07:10 AS 16:00 HS | 49,50 | 49,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM ,NO VEIC. INU OA76 DIA 06.10.2025 DAS 07:10 AS 16:00 HS | 49,50 | ||
| 08/10/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM ,NO VEIC. INU OA76 DIA 06.10.2025 DAS 07:10 AS 16:00 HS | 49,50 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 11393/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,50 | ||
| TOTAL | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||