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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGERIO RAMOS DE BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO DIA 21.01.2025 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO DIA 21.01.2025 4,00
28/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000651119; 4,00
30/01/2025 Pagamento de Empenho 1141/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4,00
TOTAL 4,00 4,00 4,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.