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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11505 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONAULTA E EXAMES SANTIAGO E JAGUARI , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 07.10.2025 DAS 11:30 AS 20:30 MIN 84,00 84,00
1.00 DIA 08.10.2025 P/STA MARIA NO VEIC. JAE 3E49 DAS 15:30 AS 19:52 MIN. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONAULTA E EXAMES SANTIAGO E JAGUARI , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 07.10.2025 DAS 11:30 AS 20:30 MIN DIA 08.10.2025 P/STA MARIA NO VEIC. JAE 3E49 DAS 15:30 AS 19:52 MIN. 129,00
TOTAL 129,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 129,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.