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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11517 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 46 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS DE FREIO - dianteira 350,69 350,69
1.00 PASTILHAS DE FREIO - traseira 294,00 294,00
1.00 CHICOTE ELETRICO PASTILHAS DE FREIO MTRASEIRAS Finalidade: compra de peças para o veiculo I/FORD TRANSIT NIKS PAS chassi:WF0DTTVD1PU006766 placa:JBZ7H49 da secretaria de saude setor de transporte 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 PASTILHAS DE FREIO - dianteira PASTILHAS DE FREIO - traseira CHICOTE ELETRICO PASTILHAS DE FREIO MTRASEIRAS Finalidade: compra de peças para o veiculo I/FORD TRANSIT NIKS PAS chassi:WF0DTTVD1PU006766 placa:JBZ7H49 da secretaria de saude setor de transporte 814,69
TOTAL 814,69 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 814,69