Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUROS POR ATRASO PAGTO CTA AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES |
84,23 |
84,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
JUROS POR ATRASO PAGTO CTA AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES |
84,23 |
|
|
30/01/2025 |
JUROS POR ATRASO PAGTO CTA AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES
|
|
84,23 |
|
31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1158/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
84,23 |
TOTAL |
84,23 |
84,23 |
84,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.