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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11621 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO VEICULO JAN7D32 NO DIA 09/10 SAIDA AS 5:33 E RETORNO AS 12:09 25,02 25,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO VEICULO JAN7D32 NO DIA 09/10 SAIDA AS 5:33 E RETORNO AS 12:09 25,02
14/10/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO VEICULO JAN7D32 NO DIA 09/10 SAIDA AS 5:33 E RETORNO AS 12:09 25,02
21/10/2025 Pagamento de Empenho 11621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,02
TOTAL 25,02 25,02 25,02
SALDO A PAGAR 0,00