| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
| Número do empenho: | 11626 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO VEICULO JBG6I07 NO DIA 13/10 SAIDA AS 07:30 E RETORNO AS 15:30 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO VEICULO JBG6I07 NO DIA 13/10 SAIDA AS 07:30 E RETORNO AS 15:30 | 50,00 | ||
| 14/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO VEICULO JBG6I07 NO DIA 13/10 SAIDA AS 07:30 E RETORNO AS 15:30 | 50,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 11626/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||