Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11630 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO MARIELE STURZA FLORES - PJ |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complemento ao empenho 11276 |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2025 |
complemento ao empenho 11276 |
5,00 |
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14/10/2025 |
complemento ao empenho 11276
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5,00 |
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15/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11630/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5,00 |
TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.