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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11633 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO DIA 15/10, NO VEICULO JBG9E56 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO DIA 15/10, NO VEICULO JBG9E56 250,00
14/10/2025 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO DIA 15/10, NO VEICULO JBG9E56 250,00
15/10/2025 Pagamento de Empenho 11633/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.