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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 11680 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 175 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS 680,00 680,00
1.00 Serviço de solda mig Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MICRO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA:IZJ6G35 DA SCERTARIA DE EDUCAÇÃO 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Serviço de solda mig Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MICRO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA:IZJ6G35 DA SCERTARIA DE EDUCAÇÃO 810,00
13/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1643; REF. EMPENHO 11680/2025 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK 810,00
25/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11680/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 793,80
25/11/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11680/2025 16,20
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/11/2025 16,20 Lançada
TOTAL   16,20