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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11683 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90042 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Aferição de tacógrafo Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TAGOGRAFO PARA OS VEICOLOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA:JBZ7H49 I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA:JCZ3D50 I/M.BENZ 416CDISPRINTERM PLACA:JAC1G29 MARCOPOLO/VOLARE DV9L R PLACA: JBO3E50 435,82 2.179,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 Aferição de tacógrafo Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TAGOGRAFO PARA OS VEICOLOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA:JBZ7H49 I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA:JCZ3D50 I/M.BENZ 416CDISPRINTERM PLACA:JAC1G29 MARCOPOLO/VOLARE DV9L R PLACA: JBO3E50 2.179,10
TOTAL 2.179,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.179,10