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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11722 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AGENDA COM PREFEITO NOS DIAS 09/10 E 15/10 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AGENDA COM PREFEITO NOS DIAS 09/10 E 15/10 38,00
21/10/2025 RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AGENDA COM PREFEITO NOS DIAS 09/10 E 15/10 38,00
24/10/2025 Pagamento de Empenho 11722/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00