| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 11729 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 14:30H, VEICULO JBZ7H49. | 25,02 | 25,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 14:30H, VEICULO JBZ7H49. | 25,02 | ||
| 16/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 14:30H, VEICULO JBZ7H49. | 25,02 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 11729/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,02 | ||
| TOTAL | 25,02 | 25,02 | 25,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||