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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11739 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA C OM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, COM VEICULO JAN7D32 NO DIA 14/10 COM SAIDA AS 11:40 E RETORNO AS 16:00 26,06 26,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA C OM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, COM VEICULO JAN7D32 NO DIA 14/10 COM SAIDA AS 11:40 E RETORNO AS 16:00 26,06
21/10/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA C OM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, COM VEICULO JAN7D32 NO DIA 14/10 COM SAIDA AS 11:40 E RETORNO AS 16:00 26,06
24/10/2025 Pagamento de Empenho 11739/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26,06
TOTAL 26,06 26,06 26,06
SALDO A PAGAR 0,00