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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRO ALMEIDA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11790 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO COM DESPESA EM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR OS ALUNOS NA ESCOLA DR REINALDO COSER, NO VEICULO JAK7J26 NO DIA 17/10 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 RESSARCIMENTO COM DESPESA EM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR OS ALUNOS NA ESCOLA DR REINALDO COSER, NO VEICULO JAK7J26 NO DIA 17/10 50,00
20/10/2025 RESSARCIMENTO COM DESPESA EM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR OS ALUNOS NA ESCOLA DR REINALDO COSER, NO VEICULO JAK7J26 NO DIA 17/10 50,00
24/10/2025 Pagamento de Empenho 11790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00