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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11791 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAME, COM VEICULO FYN7C92 NO DIA 18/10 DAS 10:30 AS 13:30 34,96 34,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAME, COM VEICULO FYN7C92 NO DIA 18/10 DAS 10:30 AS 13:30 34,96
20/10/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAME, COM VEICULO FYN7C92 NO DIA 18/10 DAS 10:30 AS 13:30 34,96
24/10/2025 Pagamento de Empenho 11791/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34,96
TOTAL 34,96 34,96 34,96
SALDO A PAGAR 0,00