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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11879 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar responsavel da apae para curso, no dia 28/10 com saida as 05:00h e retorno as 18:30h, veiculo jcy6b49. 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar responsavel da apae para curso, no dia 28/10 com saida as 05:00h e retorno as 18:30h, veiculo jcy6b49. 209,82
22/10/2025 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar responsavel da apae para curso, no dia 28/10 com saida as 05:00h e retorno as 18:30h, veiculo jcy6b49. 209,82
24/10/2025 Pagamento de Empenho 11879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,82
TOTAL 209,82 209,82 209,82
SALDO A PAGAR 0,00