| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES |
| Número do empenho: | 11914 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSFERENCIA AO HUSM, COM VEICULO JAN7D32 NO DIA 23/10 COM SAIDA AS 01:10 E RETORNO AS 05:20 | 21,80 | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSFERENCIA AO HUSM, COM VEICULO JAN7D32 NO DIA 23/10 COM SAIDA AS 01:10 E RETORNO AS 05:20 | 21,80 | ||
| 30/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSFERENCIA AO HUSM, COM VEICULO JAN7D32 NO DIA 23/10 COM SAIDA AS 01:10 E RETORNO AS 05:20 | 21,80 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 11914/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,80 | ||
| TOTAL | 21,80 | 21,80 | 21,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||