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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11960 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com alimetaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 24 com saida as 06:30h e retorno as 14:00hr veiculo jbz7h49 35,11 35,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 ressarcimento referente a despesa com alimetaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 24 com saida as 06:30h e retorno as 14:00hr veiculo jbz7h49 35,11
28/10/2025 ressarcimento referente a despesa com alimetaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 24 com saida as 06:30h e retorno as 14:00hr veiculo jbz7h49 35,11
TOTAL 35,11 35,11 0,00
SALDO A PAGAR 35,11