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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11977 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 0,00 3.811,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 LICENÇA PREMIO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 3.811,93
28/10/2025 liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025. 3.811,93
29/10/2025 Pagamento de Empenho 11977/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.811,93
TOTAL 3.811,93 3.811,93 3.811,93
SALDO A PAGAR 0,00