Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 |
6.875,76 |
|
|
| 28/10/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025. |
|
6.875,76 |
|
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
40,00 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
106,16 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
153,65 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
174,30 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
962,60 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 12225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.439,05 |
| TOTAL |
6.875,76 |
6.875,76 |
6.875,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |