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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12351 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS RESCISAO RAQUEL OUTUBRO 2025 0,00 1.750,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 VENCIMENTOS RESCISAO RAQUEL OUTUBRO 2025 1.750,64
30/10/2025 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA RAQUEL SILVANA GODOY GUERRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 1.750,64
30/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE ESFS CONTRATOS (4090) 159,38
31/10/2025 Pagamento de Empenho 12351/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.591,26
TOTAL 1.750,64 1.750,64 1.750,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 30/10/2025 159,38 Lançada
TOTAL   159,38