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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12431 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90055 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 119,00 3.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.570,00
04/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1351; REF. EMPENHO 12431/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
04/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1345; REF. EMPENHO 12431/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
04/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/1341; REF. EMPENHO 12431/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
13/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1357; REF. EMPENHO 12431/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
13/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1363; REF. EMPENHO 12431/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
13/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12431/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,00
13/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12431/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,00
13/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12431/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,00
TOTAL 3.570,00 595,00 357,00
SALDO A PAGAR 3.213,00