| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 12489 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 | 0,00 | 514,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 | 514,27 | ||
| 04/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2025 | 514,27 | ||
| TOTAL | 514,27 | 514,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 514,27 | |||