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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAIELE DA SILVA VOIGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 12622 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TIRA COPO COPOZAN 200ML - TIRA COPO COPOZAN 200ML 8,00 24,00
2.00 TIRA TAMPA COPOZAN 250ML - TIRA TAMPA COPOZAN 250ML 12,00 24,00
2.00 COLHER SOBREMESA 7,50 15,00
1.00 FORMA NUMERO 3 3,90 3,90
3.00 PRATO LAMINADO 7 2,00 6,00
25.00 ALUMINIO 1150 ML 1,75 43,75
5.00 ALUMINIO 1500 ML 1,90 9,50
5.00 COPO ISOPOR 20 UND 8,20 41,00
3.00 PRATO LAMINADP N°5 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO PARA SERVIR O COFEE BREACK DIA 06 DE NOVEMBRO 4,90 14,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 TIRA COPO COPOZAN 200ML - TIRA COPO COPOZAN 200ML TIRA TAMPA COPOZAN 250ML - TIRA TAMPA COPOZAN 250ML COLHER SOBREMESA FORMA NUMERO 3 PRATO LAMINADO 7 ALUMINIO 1150 ML ALUMINIO 1500 ML COPO ISOPOR 20 UND PRATO LAMINADP N°5 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO PARA SERVIR O COFEE BREACK DIA 06 DE NOVEMBRO 181,85
TOTAL 181,85 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 181,85