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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12667 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a rosario levar usuarios ao inss, saida as 07:00h e retorno as 10:00, veiculo jcy6b49. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a rosario levar usuarios ao inss, saida as 07:00h e retorno as 10:00, veiculo jcy6b49. 12,00
10/11/2025 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a rosario levar usuarios ao inss, saida as 07:00h e retorno as 10:00, veiculo jcy6b49. 12,00
12/11/2025 Pagamento de Empenho 12667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00