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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12686 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria levar paciente para exames e consultas no dia 20/10 com saida as 10:00h e retorno as 12:30,veiculo fyn7c92. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria levar paciente para exames e consultas no dia 20/10 com saida as 10:00h e retorno as 12:30,veiculo fyn7c92. 45,00
10/11/2025 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria levar paciente para exames e consultas no dia 20/10 com saida as 10:00h e retorno as 12:30,veiculo fyn7c92. 45,00
12/11/2025 Pagamento de Empenho 12686/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00