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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 00:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12824 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA - CON
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 adiantamento referente a despesa com a compra de um cilindro mestre de freio para o veiculo carga caminhao agrale/6000 d chassi 9byc462vbc00185, placa irs9442. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 adiantamento referente a despesa com a compra de um cilindro mestre de freio para o veiculo carga caminhao agrale/6000 d chassi 9byc462vbc00185, placa irs9442. 400,00
13/11/2025 adiantamento referente a despesa com a compra de um cilindro mestre de freio para o veiculo carga caminhao agrale/6000 d chassi 9byc462vbc00185, placa irs9442. 400,00
17/11/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12824/2025 CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA - 235 400,00
17/11/2025 dev emp 12824 de carlos leandro dutra -15,00
17/11/2025 dev emp 12824 de carlos leandro dutra -15,00
17/11/2025 dev emp 12824 de carlos leandro dutra -15,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00