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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12834 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90055 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. - GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA SUPRIR A DEMANDA DA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 119,00 595,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. - GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA SUPRIR A DEMANDA DA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 595,00
21/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/1352; REF. EMPENHO 12834/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 238,00
04/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12834/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 238,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1373; REF. EMPENHO 12834/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
15/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12834/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,00
31/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1390; REF. EMPENHO 12834/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
15/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 01/1399; REF. EMPENHO 12834/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO 119,00
22/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 118,72
22/01/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12834/2025 0,28
TOTAL 595,00 595,00 476,00
SALDO A PAGAR 119,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/01/2026 0,28 4776/2025 Lançada
TOTAL   0,28