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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12885 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CRUZ ALTA LEVAR USUARIO PARA PERICIA NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 13:30 NO VEICULO JCY6B49 104,90 104,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CRUZ ALTA LEVAR USUARIO PARA PERICIA NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 13:30 NO VEICULO JCY6B49 104,90
18/11/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CRUZ ALTA LEVAR USUARIO PARA PERICIA NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 13:30 NO VEICULO JCY6B49 104,90
24/11/2025 Pagamento de Empenho 12885/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,90
TOTAL 104,90 104,90 104,90
SALDO A PAGAR 0,00