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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12921 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS PER NOITE, COM SAIDA AS04:45 E RETORNO AS 15:00 NO DIA 18/11 419,67 419,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS PER NOITE, COM SAIDA AS04:45 E RETORNO AS 15:00 NO DIA 18/11 419,67
19/11/2025 VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS PER NOITE, COM SAIDA AS04:45 E RETORNO AS 15:00 NO DIA 18/11 419,67
26/11/2025 Pagamento de Empenho 12921/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,67
TOTAL 419,67 419,67 419,67
SALDO A PAGAR 0,00