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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13002 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 213 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COTOVELO 12 MM XM16 35,00 35,00
2.00 PORCA 7/8 DUPLA 14 UNF 9,00 18,00
1.00 Contra pino 2,00 2,00
1.00 PIVÔ INFERIOR 757,00 757,00
1.00 PIVÔ SUPERIOR 628,00 628,00
2.00 Contra pino 2,00 4,00
2.00 ABRAÇADEIRA 200MMX4,8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA: IZJ6G35 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 COTOVELO 12 MM XM16 PORCA 7/8 DUPLA 14 UNF Contra pino PIVÔ INFERIOR PIVÔ SUPERIOR Contra pino ABRAÇADEIRA 200MMX4,8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA: IZJ6G35 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE 1.446,00
28/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/3449; REF. EMPENHO 13002/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 1.446,00
04/12/2025 Pagamento de Empenho 13002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.446,00
TOTAL 1.446,00 1.446,00 1.446,00
SALDO A PAGAR 0,00