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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13005 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 213 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 100 AMPERES Finalidade: COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES PARA O VEÍCULO MPOLO/ VOLARE V8L 4X4 EO, CHASSI:93PB58M1MDC044741, PLACA:IUB5895. 750,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 BATERIA 100 AMPERES Finalidade: COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES PARA O VEÍCULO MPOLO/ VOLARE V8L 4X4 EO, CHASSI:93PB58M1MDC044741, PLACA:IUB5895. 1.500,00
28/11/2025 BATERIA 100 AMPERES Finalidade: COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES PARA O VEÍCULO MPOLO/ VOLARE V8L 4X4 EO, CHASSI:93PB58M1MDC044741, PLACA:IUB5895. 1.500,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 13005/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00