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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13006 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 213 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 280,00 280,00
1.00 SERVIÇO DE FURAÇÃO PARA SUPORTE Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FURAÇÃO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEIVULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO CHASSI:93PB58M10KC098880 PLACA:IZJ6G35 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE FURAÇÃO PARA SUPORTE Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FURAÇÃO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEIVULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO CHASSI:93PB58M10KC098880 PLACA:IZJ6G35 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE 420,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1316; REF. EMPENHO 13006/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO 420,00
15/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13006/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 402,70
15/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13006/2025 17,30
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/12/2025 17,30 Lançada
TOTAL   17,30