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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13007 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 213 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO ARLA COMPLETO 412,00 412,00
1.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 692,00 692,00
1.00 ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDÂ Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ/MASCA GRANMICRO O JBA4C28 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE 197,00 197,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 FILTRO ARLA COMPLETO AMORTECEDOR DIANTEIRO ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDÂ Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ/MASCA GRANMICRO O JBA4C28 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE 1.301,00
TOTAL 1.301,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.301,00